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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2862 Data de lançamento: 30/05/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5 CONSERTO PNEU ONIBUS ISU 2354, 1 TIP TOP Nº 06 P/ ONIBUS ISU 2354, 1 CONSERTO PNEU ONIBUS IUC 6285, 2 DESMONTAGEM PNEU ONIBUS ISX 7779, 4 MONTAGEM PNEU ONIBUS ISX 7779, 1 CONSERTO PNEU ONIBUS ISV 6525 E DEMAIS SERVIÇOS P/ ONIBUS DA SEC. EDUCAÇÃO. 385,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2014 Valor Empenhado referente a: 5 CONSERTO PNEU ONIBUS ISU 2354, 1 TIP TOP Nº 06 P/ ONIBUS ISU 2354, 1 CONSERTO PNEU ONIBUS IUC 6285, 2 DESMONTAGEM PNEU ONIBUS ISX 7779, 4 MONTAGEM PNEU ONIBUS ISX 7779, 1 CONSERTO PNEU ONIBUS ISV 6525 E DEMAIS SERVIÇOS P/ ONIBUS DA SEC. EDUCAÇÃO. 385,00
30/05/2014 EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 003605,003606, 003607. 385,00
06/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850689 PAGTO. REF. EMPENHO 2862/2014 ANGELO TISSIANI - ME - 108 385,00
TOTAL 385,00 385,00 385,00
SALDO A PAGAR 0,00