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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2898 Data de lançamento: 02/06/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 527,44LT. GASOLINA P/ VEICULO DOBLO IUX 4216 E IVF 5504, 515,89LT. OLEO DIESEL P/ VEICULO VAN BOXER ISE 3652 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 07/2014 CONTRATO Nº 058/2014. 2.835,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2014 Valor Empenhado referente a: 527,44LT. GASOLINA P/ VEICULO DOBLO IUX 4216 E IVF 5504, 515,89LT. OLEO DIESEL P/ VEICULO VAN BOXER ISE 3652 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 07/2014 CONTRATO Nº 058/2014. 2.835,88
04/06/2014 VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 010.584,010.865,010.824,010.631, 010.601,010.674,010.790,010.709,010.899,010.933,010.903,010.897,010.800,010.795,010.751,010.776,010.598,010.718,010.688,010.626, 2.835,88
16/06/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2898/2014 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 2.835,88
TOTAL 2.835,88 2.835,88 2.835,88
SALDO A PAGAR 0,00