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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CENTRO REMO.DEP.VEICULO NORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2950 Data de lançamento: 05/06/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 REBOQUE DE ONIBUS IPP 8251 DA COMUNIDADE DE DUAS PONTE ATÉ IRAI, 1 REBOQUE DO ONIBUS IPP 8251 DE IRAI-RS PARA OFICINA BOMBAS DIESEL DA CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS. 773,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2014 Valor Empenhado referente a: 1 REBOQUE DE ONIBUS IPP 8251 DA COMUNIDADE DE DUAS PONTE ATÉ IRAI, 1 REBOQUE DO ONIBUS IPP 8251 DE IRAI-RS PARA OFICINA BOMBAS DIESEL DA CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS. 773,00
06/06/2014 EDIMARA BABINSKI BACKES - SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO - NF. 001257. 773,00
16/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850694 PAGTO. REF. EMPENHO 2950/2014 CENTRO REMO.DEP.VEICULO NORTE LTDA - 8920 773,00
TOTAL 773,00 773,00 773,00
SALDO A PAGAR 0,00