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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SONIA MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3003 Data de lançamento: 06/06/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 COMUTADOR DE IGNIÇÃO, 2 FUSIVEL 50 AMPERES, 1 TAMPA RESERVATORIO DA AGUA, 1 LAMPADA SINALEIRA, 2 BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO LADO DIREITO, 2 ROLAMENTO CARDÃ COM BORRACHA AMORTECEDORA E DEMAIS ITENS P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. 554,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2014 Valor Empenhado referente a: 1 COMUTADOR DE IGNIÇÃO, 2 FUSIVEL 50 AMPERES, 1 TAMPA RESERVATORIO DA AGUA, 1 LAMPADA SINALEIRA, 2 BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO LADO DIREITO, 2 ROLAMENTO CARDÃ COM BORRACHA AMORTECEDORA E DEMAIS ITENS P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. 554,50
06/06/2014 EDIMARA BABINSKI BACKES - SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO - DANFE 005.203.932. 554,50
16/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850695 PAGTO. REF. EMPENHO 3003/2014 SONIA MACHADO - 7586 554,50
TOTAL 554,50 554,50 554,50
SALDO A PAGAR 0,00