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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JAIME DE PAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3019 Data de lançamento: 09/06/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 3 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO NO MES DE MAIO DE 2014, TP 03/2013, CONTRATO NRO. 046/2014 ROTEIRO NRO.08 , CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO.NF. 035. 1.388,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2014 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO NO MES DE MAIO DE 2014, TP 03/2013, CONTRATO NRO. 046/2014 ROTEIRO NRO.08 , CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO.NF. 035. 1.388,90
09/06/2014 EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. MUNIC. EDUCACAO - RECEBIDO NF. 035. 1.388,90
17/06/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3019/2014 JAIME DE PAES - 12357 1.388,90
TOTAL 1.388,90 1.388,90 1.388,90
SALDO A PAGAR 0,00