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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JAISON DI BERNARDO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3072 Data de lançamento: 13/06/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 3 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE MAIO DE 2014, TP 03/2013, CONTRATO NRO. 038/2013 ROTEIRO NRO. 04, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO.000218. 4.028,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2014 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE MAIO DE 2014, TP 03/2013, CONTRATO NRO. 038/2013 ROTEIRO NRO. 04, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO.000218. 4.028,39
13/06/2014 EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 000218. 4.028,39
20/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000369 PAGTO. REF. EMPENHO 3072/2014 JAISON DI BERNARDO - ME - 3089 4.028,39
TOTAL 4.028,39 4.028,39 4.028,39
SALDO A PAGAR 0,00