| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3115 | Data de lançamento: | 17/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 0,58 LT DIESEL, 0,86 LT DIESEL, 7 OLEO MOBIL DELV P/ ONIBUS ISV 6525. SEC. EDUCAÇÃO. | 87,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2014 | Valor Empenhado referente a: 0,58 LT DIESEL, 0,86 LT DIESEL, 7 OLEO MOBIL DELV P/ ONIBUS ISV 6525. SEC. EDUCAÇÃO. | 87,52 | ||
| 17/06/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - 000.011.488. | 87,52 | ||
| 26/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3115/2014 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 87,52 | ||
| TOTAL | 87,52 | 87,52 | 87,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||