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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3299 Data de lançamento: 23/06/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: BPSE - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4 LAVAGEM P/ UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CREAS/PAEFI. 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2014 Valor Empenhado referente a: 4 LAVAGEM P/ UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CREAS/PAEFI. 60,00
16/09/2014 EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 611; 644; 1247; 1136; 60,00
19/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850125 PAGTO. REF. EMPENHO 3299/2014 JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00