| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS B. DO NASCIMENTO |
| Número do empenho: | 3382 | Data de lançamento: | 27/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | JOAO CARLOS B. DO NASCIMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5092. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2014 | EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5092. | 500,00 | ||
| 27/06/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 5092. | 500,00 | ||
| 07/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001340 PAGTO. REF. EMPENHO 3382/2014 JOAO CARLOS B. DO NASCIMENTO - 793 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||