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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RUDIGER CAMINHOES E ONIBUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3393 Data de lançamento: 27/06/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3 ADESIVO PU 55 PR COLA PA, 1 PARA-BRISA V8, 1 BORRACHA PARA PRISA DO ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO. 1.872,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2014 Valor Empenhado referente a: 3 ADESIVO PU 55 PR COLA PA, 1 PARA-BRISA V8, 1 BORRACHA PARA PRISA DO ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO. 1.872,91
08/07/2014 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - 011699, 011701. 1.872,91
07/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3393/2014 RUDIGER CAMINHOES E ONIBUS LTDA - 2282 1.872,91
TOTAL 1.872,91 1.872,91 1.872,91
SALDO A PAGAR 0,00