| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RUDIGER CAMINHOES E ONIBUS LTDA |
| Número do empenho: | 3393 | Data de lançamento: | 27/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 ADESIVO PU 55 PR COLA PA, 1 PARA-BRISA V8, 1 BORRACHA PARA PRISA DO ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 1.872,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2014 | Valor Empenhado referente a: 3 ADESIVO PU 55 PR COLA PA, 1 PARA-BRISA V8, 1 BORRACHA PARA PRISA DO ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 1.872,91 | ||
| 08/07/2014 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - 011699, 011701. | 1.872,91 | ||
| 07/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3393/2014 RUDIGER CAMINHOES E ONIBUS LTDA - 2282 | 1.872,91 | ||
| TOTAL | 1.872,91 | 1.872,91 | 1.872,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||