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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3420 Data de lançamento: 27/06/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 16 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5KG carne bovina paleta, 10 iogurte, 10PCT. biscoito doce pacote 700gr, 10PCT. biscoito salgado pacote 700gr, 1PCT. farinha de trigo pacote 5kg, 1PCT. farinha de milho 1kg, 1 oleo de soja 900 ml e demais itens p/ merenda escolar convenio PNAEI -indigena, carta convite nº16/2014. 207,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2014 Valor Empenhado referente a: 5KG carne bovina paleta, 10 iogurte, 10PCT. biscoito doce pacote 700gr, 10PCT. biscoito salgado pacote 700gr, 1PCT. farinha de trigo pacote 5kg, 1PCT. farinha de milho 1kg, 1 oleo de soja 900 ml e demais itens p/ merenda escolar convenio PNAEI -indigena, carta convite nº16/2014. 207,37
10/07/2014 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - 355. 112,32
18/07/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3420/2014 - REF. JULHO/2014 RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289 112,32
06/08/2014 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - 370. 63,50
13/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3420/2014 - REF. AGOSTO/2014 RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289 63,50
08/09/2014 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 380; 31,10
08/09/2014 DISPENSA DE AQUISIÇÃO DE ITEM. -0,45
TOTAL 206,92 206,92 175,82
SALDO A PAGAR 31,10