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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FM PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3439 Data de lançamento: 27/06/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 CONSERTO PNEU VD 03, 2 CONSERTO PNEU VD 04, 2 CONSERTO PNEU VD 05, 1 CONSERTO PNEU VD 06, 1 CONSERTO PNEU VD 08, 2 CONSERTO PNEU VD 09, 2 RECAUCHUTAGEM PNEU 17.5-25 DA RETRO Nº 02 DA SEC. OBRAS. 3.460,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2014 Valor Empenhado referente a: 2 CONSERTO PNEU VD 03, 2 CONSERTO PNEU VD 04, 2 CONSERTO PNEU VD 05, 1 CONSERTO PNEU VD 06, 1 CONSERTO PNEU VD 08, 2 CONSERTO PNEU VD 09, 2 RECAUCHUTAGEM PNEU 17.5-25 DA RETRO Nº 02 DA SEC. OBRAS. 3.460,00
07/07/2014 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 119596. 3.460,00
18/07/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3439/2014 FM PNEUS LTDA - 220 3.460,00
TOTAL 3.460,00 3.460,00 3.460,00
SALDO A PAGAR 0,00