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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VOLMIR JOSE BIELSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3487 Data de lançamento: 27/06/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 04/02 A 05/02/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES OM DEPUTADOS E TRATAR ASSUNTOS DE PROJETOS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010758. 2.270,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2014 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 04/02 A 05/02/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES OM DEPUTADOS E TRATAR ASSUNTOS DE PROJETOS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010758. 2.270,38
27/06/2014 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - RELATORIO DE DESPESA Nº 010758. 2.270,38
10/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856764 PAGTO. REF. EMPENHO 3487/2014 VOLMIR JOSE BIELSKI - 10799 2.270,38
TOTAL 2.270,38 2.270,38 2.270,38
SALDO A PAGAR 0,00