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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FREESTAL COM. E SER. DE MAT. ELET. HIDRAU.LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3538 Data de lançamento: 02/07/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PAISAGÍSTICO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 32 PEDRA DECORATIVA, P/CHAFARIZ DO TREVO DE ACESSO A CIDADE DE IRAI. 1.328,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2014 Valor Empenhado referente a: 32 PEDRA DECORATIVA, P/CHAFARIZ DO TREVO DE ACESSO A CIDADE DE IRAI. 1.328,00
10/07/2014 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 461. 1.328,00
25/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856774 PAGTO. REF. EMPENHO 3538/2014 FREESTAL COM. E SER. DE MAT. ELET. HIDRAU.LTDA - 13102 1.328,00
TOTAL 1.328,00 1.328,00 1.328,00
SALDO A PAGAR 0,00