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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3540 Data de lançamento: 02/07/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: DESPESAS EMERGENCIAIS - DECRETO 028/2014
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2ROLO LONA PRETA 6M X 100 150 MICRAS, 44M2 LONA PRETA, P/ DISTRIBUIR AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE/2014, CFE. DECRETO Nº 028/2014. 1.244,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2014 Valor Empenhado referente a: 2ROLO LONA PRETA 6M X 100 150 MICRAS, 44M2 LONA PRETA, P/ DISTRIBUIR AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE/2014, CFE. DECRETO Nº 028/2014. 1.244,00
22/07/2014 EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - 005.515.060. 1.244,00
05/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3540/2014 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 1.244,00
TOTAL 1.244,00 1.244,00 1.244,00
SALDO A PAGAR 0,00