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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ROQUE ANTONIO ZELESKI E OUTROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3651 Data de lançamento: 16/07/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Trabalho
Subfunção: Fomento ao Trabalho
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DA GERAÇÃO DO EMPREGO E RENDA
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 24 AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DOS MUNICIPES P/ TRABALHAR NO FRIGORIFICO SEARA ALIMENTOS S/A.NO TURNO DA NOITE, NO MES DE JUNHO/2014, CFE. LEI Nº 2.638/2012. 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2014 Valor Empenhado referente a: 24 AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DOS MUNICIPES P/ TRABALHAR NO FRIGORIFICO SEARA ALIMENTOS S/A.NO TURNO DA NOITE, NO MES DE JUNHO/2014, CFE. LEI Nº 2.638/2012. 1.200,00
17/07/2014 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 557. 1.200,00
24/07/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3651/2014 ROQUE ANTONIO ZELESKI E OUTROS - 3154 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00