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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3738 Data de lançamento: 22/07/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 ELEMENTO FILTRO AR, 1 FILTRO OLEO, 1 COOLANT PARAFLU UP CONCENTRADO, 1 TUTELA LIMPA PARABRISA, 3 PARAFUSO SOBERBO SESTAVADO, 1 ELEMENTO FILTRO COMB., 1 HIGIENIZADOR HSW PREMIUM CLASSIC, P/ AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE. 442,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2014 Valor Empenhado referente a: 1 ELEMENTO FILTRO AR, 1 FILTRO OLEO, 1 COOLANT PARAFLU UP CONCENTRADO, 1 TUTELA LIMPA PARABRISA, 3 PARAFUSO SOBERBO SESTAVADO, 1 ELEMENTO FILTRO COMB., 1 HIGIENIZADOR HSW PREMIUM CLASSIC, P/ AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE. 442,96
25/07/2014 VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - 000.033.238. 442,96
22/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3738/2014 MARINA VEICULOS LTDA - 120 442,96
TOTAL 442,96 442,96 442,96
SALDO A PAGAR 0,00