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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB.

Dados do Empenho
Número do empenho: 380 Data de lançamento: 29/01/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 12 ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. 456,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2014 Valor Empenhado referente a: 12 ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. 456,00
29/01/2014 VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF. 299, COMP. 01/2014. 38,00
05/02/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 380/2014 - REF. JANEIRO/2014 ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. - 2869 38,00
27/02/2014 VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF. 302. MES FEVEREIRO 2014. 38,00
11/03/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 380/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. - 2869 38,00
28/03/2014 VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF. 305, MES MARCO/2014 38,00
04/04/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 380/2014 - REF. MARÇO/2014 ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. - 2869 38,00
29/04/2014 VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF. 308, MES 04/2014. 38,00
06/05/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 380/2014 - REF. ABRIL/2014 ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. - 2869 38,00
29/05/2014 VOLMIR J BIELSKI - PREFEIRO MUNICIPAL - NF. 313. MES MAIO/2014. 38,00
05/06/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 380/2014 - REF. MAIO/2014 ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. - 2869 38,00
27/06/2014 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 316. 38,00
09/07/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 380/2014 - REF. JUNHO/2014 ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. - 2869 38,00
30/07/2014 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. JULHO/2014 - 319. 38,00
05/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 380/2014 - REF. JULHO/2014 ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. - 2869 38,00
29/08/2014 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. AGOSTO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 322; 38,00
03/09/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 380/2014 - REF. AGOSTO/2014 ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. - 2869 38,00
29/09/2014 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REFERENTE A SETEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 326; 38,00
02/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 380/2014 - REF. SETEMBRO/2014 ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. - 2869 38,00
29/10/2014 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 329; 38,00
04/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 380/2014 - REF. OUTUBRO/2014 ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. - 2869 38,00
26/11/2014 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REFERENTE A NOVEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 332; 44,90
02/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 380/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. - 2869 44,90
23/12/2014 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REFERENTE A DEZEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 336; 31,10
30/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 380/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. - 2869 31,10
TOTAL 456,00 456,00 456,00
SALDO A PAGAR 0,00