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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JANKIEL CARLOS FRIEDRICH INFORMATICA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 384 Data de lançamento: 30/01/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONER REMANUFATURADO (RECARGA HP 1200/7115A) DA CAMARA DE VEREADORES, CFE. ORDEM DE EMPENHO NRO. 010/2014. 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2014 EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONER REMANUFATURADO (RECARGA HP 1200/7115A) DA CAMARA DE VEREADORES, CFE. ORDEM DE EMPENHO NRO. 010/2014. 50,00
30/01/2014 CELSO LUIZ SCHENAL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - 000.001.382. 50,00
06/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001431 PAGTO. REF. EMPENHO 384/2014 JANKIEL CARLOS FRIEDRICH INFORMATICA-ME - 2215 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00