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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3841 Data de lançamento: 25/07/2014
Tipo de empenho: PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: CONVÊNIO PRADEM
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso: CONVENIO PRADEM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 09-01, da Competência: Julho de 2014. 8.720,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2014 Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 09-01, da Competência: Julho de 2014. 8.720,72
25/07/2014 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG JULHO DE 2014. 8.720,72
28/07/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3841/2014 - REF. JULHO/2014 FOLHA DE PAGAMENTO - 194 697,61
17/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3841/2014 - REF. JULHO/2014 FOLHA DE PAGAMENTO - 194 8.023,11
TOTAL 8.720,72 8.720,72 8.720,72
SALDO A PAGAR 0,00