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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JORGE ANTONIO MARIOTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3927 Data de lançamento: 25/07/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: LIGAÇÕES TELEFONICAS DA ESC. MUNIC. DR. VICENTE DUTRA NO PERIODO DE 04/06/2014 A 04/07/2014, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. 136,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2014 Valor Empenhado referente a: LIGAÇÕES TELEFONICAS DA ESC. MUNIC. DR. VICENTE DUTRA NO PERIODO DE 04/06/2014 A 04/07/2014, CFE. COMPROVANTE EM ANEXO. 136,44
25/07/2014 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - LIGAÇÕES TELEFONICAS NO PERIODO DE 04/06/2014 A 04/07/2014. REMORA V5.04.6. 136,44
05/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3927/2014 JORGE ANTONIO MARIOTTI - 902 136,44
TOTAL 136,44 136,44 136,44
SALDO A PAGAR 0,00