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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VERA REGINA SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3932 Data de lançamento: 28/07/2014
Tipo de empenho: ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FMCA
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FMCA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5134. 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2014 EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5134. 300,00
28/07/2014 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Nº 5134. 300,00
31/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000043 PAGTO. REF. EMPENHO 3932/2014 VERA REGINA SOARES - 3640 300,00
12/08/2014 REF. ADIANTAMENTO 5134 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010656. -98,53
12/08/2014 REF. ADIANTAMENTO 5134 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010656. -98,53
12/08/2014 REF. ADIANTAMENTO 5134 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010656. -98,53
TOTAL 201,47 201,47 201,47
SALDO A PAGAR 0,00