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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JOSE ANTONIO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3983 Data de lançamento: 29/07/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA FORRAÇÃO DE MADEIRA APODRECIDA, PARQUES, DESENTUPIMENTO E TROCA DE ENCANAMENTO E LOUÇA SANITARIA NO BANHEIRO, PINTURA E MASSA CORRIDA NAS PAREDES, ASSENTAMENTO DE LAJOTAS NO PISO DA SALA E BANHEIRO GABINETE DO PREFEITO, CFE. CONTRATO 104/14. 7.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2014 Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DA FORRAÇÃO DE MADEIRA APODRECIDA, PARQUES, DESENTUPIMENTO E TROCA DE ENCANAMENTO E LOUÇA SANITARIA NO BANHEIRO, PINTURA E MASSA CORRIDA NAS PAREDES, ASSENTAMENTO DE LAJOTAS NO PISO DA SALA E BANHEIRO GABINETE DO PREFEITO, CFE. CONTRATO 104/14. 7.900,00
13/08/2014 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 000006. 7.900,00
13/08/2014 NF. 000006 LIQUIDADA NA DATA DE 13/08/2014, SENDO REGISTRADO NO DOCUMENTO A DATA DE EXPEDIÇÃO DE 14/08/2014. -7.900,00
14/08/2014 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 000006. 7.900,00
TOTAL 7.900,00 7.900,00 0,00
SALDO A PAGAR 7.900,00