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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JANKIEL CARLOS FRIEDRICH INFORMATICA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 401 Data de lançamento: 30/01/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNAS-IGD PBF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA CARTUCHO TINTA PRETO HP 60, 1 RECARGA CARTUCHO TINTA COLOR HP 60 P/ IMPRESSORA HP 4480 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA IGD PBF. 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2014 Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA CARTUCHO TINTA PRETO HP 60, 1 RECARGA CARTUCHO TINTA COLOR HP 60 P/ IMPRESSORA HP 4480 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA IGD PBF. 45,00
30/01/2014 JANETE MARIA CAPOANI HILGERT - SEC. ASSIST. SOCIAL - 000.001.383. 45,00
26/02/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 401/2014 JANKIEL CARLOS FRIEDRICH INFORMATICA-ME - 2215 45,00
TOTAL 45,00 45,00 45,00
SALDO A PAGAR 0,00