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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4029 Data de lançamento: 31/07/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PAB DA COMPETENCIA JULHO DE 2014, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 067363. 10.985,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2014 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PAB DA COMPETENCIA JULHO DE 2014, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 067363. 10.985,60
31/07/2014 VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - COMPETENCIA JULHO/2014 - 067363. 10.985,60
06/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4029/2014 SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28 10.985,60
TOTAL 10.985,60 10.985,60 10.985,60
SALDO A PAGAR 0,00