| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 4042 | Data de lançamento: | 01/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CAIXA DESCARGA, 1 FLEXIVEL, 1 CADEADO 30MM, 1 TINTA BRANCA 3,6 Lt, 1 FITA CREPE 48 CM, 1 THINNER 900 ML, 1 DESINGRIPANTE, 1 ROLO DE PELE DE CARNEIRO 15 CM, 1 FECHADURA DA PORTA 40 MM, 1 COLA CASCOLA 2,8 KG E DEMAIS ITENS P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. | 229,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 CAIXA DESCARGA, 1 FLEXIVEL, 1 CADEADO 30MM, 1 TINTA BRANCA 3,6 Lt, 1 FITA CREPE 48 CM, 1 THINNER 900 ML, 1 DESINGRIPANTE, 1 ROLO DE PELE DE CARNEIRO 15 CM, 1 FECHADURA DA PORTA 40 MM, 1 COLA CASCOLA 2,8 KG E DEMAIS ITENS P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. | 229,00 | ||
| 07/08/2014 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - 005.637.913. | 229,00 | ||
| 13/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4042/2014 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 229,00 | ||
| TOTAL | 229,00 | 229,00 | 229,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||