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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4042 Data de lançamento: 01/08/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 CAIXA DESCARGA, 1 FLEXIVEL, 1 CADEADO 30MM, 1 TINTA BRANCA 3,6 Lt, 1 FITA CREPE 48 CM, 1 THINNER 900 ML, 1 DESINGRIPANTE, 1 ROLO DE PELE DE CARNEIRO 15 CM, 1 FECHADURA DA PORTA 40 MM, 1 COLA CASCOLA 2,8 KG E DEMAIS ITENS P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. 229,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2014 Valor Empenhado referente a: 1 CAIXA DESCARGA, 1 FLEXIVEL, 1 CADEADO 30MM, 1 TINTA BRANCA 3,6 Lt, 1 FITA CREPE 48 CM, 1 THINNER 900 ML, 1 DESINGRIPANTE, 1 ROLO DE PELE DE CARNEIRO 15 CM, 1 FECHADURA DA PORTA 40 MM, 1 COLA CASCOLA 2,8 KG E DEMAIS ITENS P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. 229,00
07/08/2014 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - 005.637.913. 229,00
13/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4042/2014 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 229,00
TOTAL 229,00 229,00 229,00
SALDO A PAGAR 0,00