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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 412 Data de lançamento: 30/01/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5 RODAFORRO PVC NICHELPLAST 6M, 6 CUMEEIRA ISDRALIT C/ AMIANTO 6MM 15 GRAUS 8KG, 30M2 FORRO PVC NICHELPLAST FRISADO BCO 100 X 07MM, 2KG PREGO 17 X 27, 1KG PREGO 12 X 12 E DEMAIS ITENS P/ REFORMA DOS BANHEIROS DO CAMPING DE IRAI. 4.407,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2014 Valor Empenhado referente a: 5 RODAFORRO PVC NICHELPLAST 6M, 6 CUMEEIRA ISDRALIT C/ AMIANTO 6MM 15 GRAUS 8KG, 30M2 FORRO PVC NICHELPLAST FRISADO BCO 100 X 07MM, 2KG PREGO 17 X 27, 1KG PREGO 12 X 12 E DEMAIS ITENS P/ REFORMA DOS BANHEIROS DO CAMPING DE IRAI. 4.407,75
20/02/2014 EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - 000013923. 4.407,75
06/03/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 412/2014 LOJAS BECKER LTDA - 9444 4.407,75
TOTAL 4.407,75 4.407,75 4.407,75
SALDO A PAGAR 0,00