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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: S.R.S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 416 Data de lançamento: 30/01/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1000M2 PEDRAS IRREGULARES POLIEDRICAS P/ CALÇAMENTO NAS RUAS PUBLICAS DA CIDADE, CFE. CONTRATO Nº 07/2014 7.990,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2014 Valor Empenhado referente a: 1000M2 PEDRAS IRREGULARES POLIEDRICAS P/ CALÇAMENTO NAS RUAS PUBLICAS DA CIDADE, CFE. CONTRATO Nº 07/2014 7.990,00
18/03/2014 EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - 004.583.015. 7.990,00
02/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856718 PAGTO. REF. EMPENHO 416/2014 S.R.S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. - 12995 7.990,00
TOTAL 7.990,00 7.990,00 7.990,00
SALDO A PAGAR 0,00