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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4188 Data de lançamento: 08/08/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 COMPLEMENTO AO EMPENHO 2666, REF. A LAVEGENS P/ AMBULANCIA ITY 1493, EMPENHADO A MENOR. 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2014 Valor Empenhado referente a: 1 COMPLEMENTO AO EMPENHO 2666, REF. A LAVEGENS P/ AMBULANCIA ITY 1493, EMPENHADO A MENOR. 20,00
18/08/2014 VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - 001207, 001228, 001239, 001168. 20,00
21/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4188/2014 JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 20,00
TOTAL 20,00 20,00 20,00
SALDO A PAGAR 0,00