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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4209 Data de lançamento: 11/08/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA ESF INDÍGENA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF INDÍGENA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 15ROLO ESPARADRAPO 10 X 45, 10UN. FITA MICROPORE 10MM X 10 MT, 45PCT. COMPRESSA DE GAZE 75 X 75 13 FIOS PAC. C/ 500, 22UN ABAIX. DE LINGUA C/100, 1LT. RIODEINE POLVEDINE TOPICO 1000 ML E DEMAIS ITENS P/ INCENTIVO EST. DE ATENÇÃO BASICA DA POPUL. INDIGENA, CFE. PLANO APLIC. 2.398,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2014 Valor Empenhado referente a: 15ROLO ESPARADRAPO 10 X 45, 10UN. FITA MICROPORE 10MM X 10 MT, 45PCT. COMPRESSA DE GAZE 75 X 75 13 FIOS PAC. C/ 500, 22UN ABAIX. DE LINGUA C/100, 1LT. RIODEINE POLVEDINE TOPICO 1000 ML E DEMAIS ITENS P/ INCENTIVO EST. DE ATENÇÃO BASICA DA POPUL. INDIGENA, CFE. PLANO APLIC. 2.398,00
11/08/2014 VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - 000.004.860. 2.398,00
15/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4209/2014 CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA - 2224 2.398,00
TOTAL 2.398,00 2.398,00 2.398,00
SALDO A PAGAR 0,00