| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IVO LIRA-TRANSPORTE ESCOLAR E DE PASSAGEIROS |
| Número do empenho: | 4231 | Data de lançamento: | 12/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE JULHO DE 2014, TP 03/2013, CONTRATO NRO.037/2013 ROTEIRO NRO.01 , CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO.000142. | 3.654,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2014 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE JULHO DE 2014, TP 03/2013, CONTRATO NRO.037/2013 ROTEIRO NRO.01 , CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO.000142. | 3.654,00 | ||
| 12/08/2014 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - COMPETENCIA JULHO/2014 - 000142. | 3.654,00 | ||
| 15/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4231/2014 IVO LIRA-TRANSPORTE ESCOLAR E DE PASSAGEIROS - 6006 | 3.654,00 | ||
| TOTAL | 3.654,00 | 3.654,00 | 3.654,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||