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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VANI GROMOWSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4400 Data de lançamento: 20/08/2014
Tipo de empenho: VANI GROMOWSKI
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7325. 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2014 EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7325. 500,00
20/08/2014 VOLMIR J. BIELSKI -PREFEITO MUNICIPAL - 7325. 500,00
22/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003122 PAGTO. REF. EMPENHO 4400/2014 VANI GROMOWSKI - 1170 500,00
23/12/2014 REF. ADIANTAMENTO 7325 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011415. -125,50
23/12/2014 REF. ADIANTAMENTO 7325 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011415. -125,50
23/12/2014 REF. ADIANTAMENTO 7325 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011415. -125,50
TOTAL 374,50 374,50 374,50
SALDO A PAGAR 0,00