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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4612 Data de lançamento: 28/08/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO AO EMPENHO 4444, REF. 20 PASSAGENS IRAI/PORTO ALEGRE A PORTO ALEGRE/IRAI, REAJUSTE DE VALORES. 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2014 Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO AO EMPENHO 4444, REF. 20 PASSAGENS IRAI/PORTO ALEGRE A PORTO ALEGRE/IRAI, REAJUSTE DE VALORES. 70,00
01/09/2014 VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 1388; 70,00
09/09/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4612/2014 VIACAO OURO E PRATA S/A. - 88 70,00
TOTAL 70,00 70,00 70,00
SALDO A PAGAR 0,00