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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4620 Data de lançamento: 29/08/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: TRANSF. FNDE - APOIO A CRECHES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 10CX. CAFÉ MELITTA 500 GR, 3PCT. AÇUCAR CRISTAL - PACOTE DE 5 KG, 6PCT COPO PLASTICO PARA AGUA 180ML - PCTE 100 UN, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. 154,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2014 Valor Empenhado referente a: 10CX. CAFÉ MELITTA 500 GR, 3PCT. AÇUCAR CRISTAL - PACOTE DE 5 KG, 6PCT COPO PLASTICO PARA AGUA 180ML - PCTE 100 UN, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. 154,95
02/09/2014 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 5840971; 154,95
09/09/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4620/2014 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 154,95
TOTAL 154,95 154,95 154,95
SALDO A PAGAR 0,00