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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4632 Data de lançamento: 29/08/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REF. A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO NO MES DE AGOSTO DE 2014, CFE. ORDEM DE EMPENHO NRO 101/2014. 38,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2014 EMPENHO REF. A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO NO MES DE AGOSTO DE 2014, CFE. ORDEM DE EMPENHO NRO 101/2014. 38,00
29/08/2014 CELSO LUIZ SCHENAL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - ORDEM DE EMPENHO Nº 101/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 323; 38,00
02/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001567 PAGTO. REF. EMPENHO 4632/2014 ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. - 2869 38,00
TOTAL 38,00 38,00 38,00
SALDO A PAGAR 0,00