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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VANDERLEIA MARIA DA COSTA DAHMER

Dados do Empenho
Número do empenho: 4724 Data de lançamento: 02/09/2014
Tipo de empenho: ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7357. 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2014 EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7357. 160,00
02/09/2014 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 7357. 160,00
08/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001359 PAGTO. REF. EMPENHO 4724/2014 VANDERLEIA MARIA DA COSTA DAHMER - 1811 160,00
02/10/2014 REF. ADIANTAMENTO 7357 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010624. -16,00
02/10/2014 REF. ADIANTAMENTO 7357 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010624. -16,00
02/10/2014 REF. ADIANTAMENTO 7357 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010624. -16,00
TOTAL 144,00 144,00 144,00
SALDO A PAGAR 0,00