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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4781 Data de lançamento: 08/09/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Incentivo Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 6 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 640CMP. ACIDO ACETIL SALICÍLICO (AAS) TAMPONADO 325MG, 100UN ACETATO DE RETINOL +COLECALCIFEROL (AD-TIL GOTAS), 400CMP BACLOFENO 10MG, 100CMP BISACODIL 5MG, 30UN CLORANFENICOL SOLUÇÃO OFTALMICA E DEMAIS ITENS P/FARM. DA UNID. BASICA DE SAUDE, TOMADA DE PREÇO Nº06/2014. 17.005,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2014 Valor Empenhado referente a: 640CMP. ACIDO ACETIL SALICÍLICO (AAS) TAMPONADO 325MG, 100UN ACETATO DE RETINOL +COLECALCIFEROL (AD-TIL GOTAS), 400CMP BACLOFENO 10MG, 100CMP BISACODIL 5MG, 30UN CLORANFENICOL SOLUÇÃO OFTALMICA E DEMAIS ITENS P/FARM. DA UNID. BASICA DE SAUDE, TOMADA DE PREÇO Nº06/2014. 17.005,67
11/11/2014 VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 13720; 13881; 15.955,67
11/11/2014 ESTORNO POR MEDICAMENTO DESCONTINUADO - PRODUTO: IGUASINA. -1.050,00
30/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4781/2014 S & R DISTRIBUIDORA LTDA. - 10809 15.955,67
TOTAL 15.955,67 15.955,67 15.955,67
SALDO A PAGAR 0,00