| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RAUL DOS SANTOS DE ANDRADE-INSTALADORA ANDRADE |
| Número do empenho: | 4808 | Data de lançamento: | 09/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO CONSERTO DA LINHA TELEFONICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PMAQ. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO CONSERTO DA LINHA TELEFONICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PMAQ. | 120,00 | ||
| 11/09/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 131; | 120,00 | ||
| 15/09/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4808/2014 RAUL DOS SANTOS DE ANDRADE-INSTALADORA ANDRADE - 8062 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||