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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: NEI STOLL - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4836 Data de lançamento: 10/09/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 3 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE AGOSTO DE 2014, TP 03/2013, CONTRATO NRO.040/2013, ROTEIRO NRO.05 , CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO.000053. 4.257,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2014 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE AGOSTO DE 2014, TP 03/2013, CONTRATO NRO.040/2013, ROTEIRO NRO.05 , CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO.000053. 4.257,06
10/09/2014 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 53; 4.257,06
15/09/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4836/2014 NEI STOLL - ME - 5179 4.257,06
TOTAL 4.257,06 4.257,06 4.257,06
SALDO A PAGAR 0,00