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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 496 Data de lançamento: 31/01/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 12MESES SERVIÇOS DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET 2 MEGAS, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, CFE. CONTRATO Nº 014/2014 DA ESC. MUNIC. GASPAR SILVEIRA MARTINS E DR. VICENTE DUTRA. 1.137,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2014 Valor Empenhado referente a: 12MESES SERVIÇOS DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET 2 MEGAS, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, CFE. CONTRATO Nº 014/2014 DA ESC. MUNIC. GASPAR SILVEIRA MARTINS E DR. VICENTE DUTRA. 1.137,36
25/02/2014 EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 3679,3678, MES JANEIRO/2014. 94,78
28/02/2014 EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF3686,3687 MES FEVEREIRO/2014. 94,78
06/03/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 496/2014 - REF. JANEIRO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 94,78
11/03/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 496/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 94,78
25/03/2014 EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 4097, MES MARCO/2014 47,39
25/03/2014 EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 4096, MES MARCO/2014. 47,39
01/04/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 496/2014 - REF. MARÇO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 94,78
25/04/2014 EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 4321,4320 MES ABRIL/2014. 94,78
02/05/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 496/2014 - REF. ABRIL/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 94,78
28/05/2014 EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 4536,4535 MES MAIO/2014. 94,78
04/06/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 496/2014 - REF. MAIO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 94,78
26/06/2014 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - 4742. 47,39
26/06/2014 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - 4743. 47,39
07/07/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 496/2014 - REF. JUNHO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 47,39
07/07/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 496/2014 - REF. JUNHO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 47,39
28/07/2014 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - COMPETENCIA JULHO/2014 - 4949, 4950. 94,78
04/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 496/2014 - REF. JULHO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 94,78
28/08/2014 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 5154; 47,39
28/08/2014 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 5155; 47,39
02/09/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 496/2014 - REF. AGOSTO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 47,39
02/09/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 496/2014 - REF. AGOSTO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 47,39
30/09/2014 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REFERENTE A SETEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 5171; 47,39
30/09/2014 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REFERENTE A SETEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 5172; 47,39
03/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 496/2014 - REF. SETEMBRO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 47,39
03/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 496/2014 - REF. SETEMBRO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 47,39
30/10/2014 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REF. OUTUBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 203; 47,39
30/10/2014 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REF. OUTUBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 204; 47,39
05/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 496/2014 - REF. OUTUBRO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 47,39
05/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 496/2014 - REF. OUTUBRO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 47,39
28/11/2014 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REFERENTE A NOVEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 433; 47,39
28/11/2014 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REFERENTE A NOVEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 432; 47,39
04/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 496/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 47,39
04/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 496/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 47,39
29/12/2014 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REFERENTE A DEZEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 665; 47,39
29/12/2014 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REFERENTE A DEZEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 666; 47,39
30/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 496/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 47,39
30/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 496/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 47,39
TOTAL 1.137,36 1.137,36 1.137,36
SALDO A PAGAR 0,00