| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JORGE ANTONIO MARIOTTI |
| Número do empenho: | 4990 | Data de lançamento: | 17/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: LIGAÇÕES TELEFONICAS DA ESC. MUNIC. DR. VICENTE DUTRA, NO PERIODO DE 04/08/2014 A 04/09/2014. | 136,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2014 | Valor Empenhado referente a: LIGAÇÕES TELEFONICAS DA ESC. MUNIC. DR. VICENTE DUTRA, NO PERIODO DE 04/08/2014 A 04/09/2014. | 136,66 | ||
| 17/09/2014 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - LIGAÇÕES TELEFONICAS DA ESC. MUNIC. DR. VICENTE DUTRA - NO PERIODO DE 04/08/2014 A 04/09/2014. | 136,66 | ||
| 22/09/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4990/2014 JORGE ANTONIO MARIOTTI - 902 | 136,66 | ||
| TOTAL | 136,66 | 136,66 | 136,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||