| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SONIA MACHADO |
| Número do empenho: | 5055 | Data de lançamento: | 19/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10 PARAFUSO 3/8 X 60 C/ PORCAS E ARRUELAS, 3KG CHAPA DE FERRO, 8 ELETRODO 46, P/ MERCEDES INT 1964 DA SEC. OBRAS. | 125,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2014 | Valor Empenhado referente a: 10 PARAFUSO 3/8 X 60 C/ PORCAS E ARRUELAS, 3KG CHAPA DE FERRO, 8 ELETRODO 46, P/ MERCEDES INT 1964 DA SEC. OBRAS. | 125,80 | ||
| 25/09/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 6039219; | 125,80 | ||
| 02/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5055/2014 SONIA MACHADO - 7586 | 125,80 | ||
| TOTAL | 125,80 | 125,80 | 125,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||