| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: R.R.WEISS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5070 | Data de lançamento: | 19/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CARGA GAS P/13, P/ FOGO SIMBOLICO DA SEMANA DA PATRIA, CFE. LEI Nº 2798/2014. | 43,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 CARGA GAS P/13, P/ FOGO SIMBOLICO DA SEMANA DA PATRIA, CFE. LEI Nº 2798/2014. | 43,25 | ||
| 30/10/2014 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 6220792; | 43,25 | ||
| 10/11/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5070/2014 R.R.WEISS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - 2663 | 43,25 | ||
| TOTAL | 43,25 | 43,25 | 43,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||