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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: NIARA A KRAUSE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5209 Data de lançamento: 25/09/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA ESF INDÍGENA
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF INDÍGENA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4 ARMAÇÃO DE ÓCULOS, 3 LENTES BIFOCAIS, ULTEX, 1 LENTES DE VISÃO SIMPLES P/ AREA INDIGENA, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INCENTIVO ESTADUAL DE ATENÇÃO BASICA DA POPULAÇÃO INDIGENA DA ALDEIA AEROPORTO IRAI-RS. 740,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2014 Valor Empenhado referente a: 4 ARMAÇÃO DE ÓCULOS, 3 LENTES BIFOCAIS, ULTEX, 1 LENTES DE VISÃO SIMPLES P/ AREA INDIGENA, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INCENTIVO ESTADUAL DE ATENÇÃO BASICA DA POPULAÇÃO INDIGENA DA ALDEIA AEROPORTO IRAI-RS. 740,00
25/09/2014 VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 6032297; 740,00
02/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5209/2014 NIARA A KRAUSE - 5192 740,00
TOTAL 740,00 740,00 740,00
SALDO A PAGAR 0,00