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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5226 Data de lançamento: 25/09/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3 LAVAGEM P/ SIENA IRW 4083 DA SEC. EDUCAÇÃO. 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2014 Valor Empenhado referente a: 3 LAVAGEM P/ SIENA IRW 4083 DA SEC. EDUCAÇÃO. 45,00
27/10/2014 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1083; 1095; 1029; 45,00
05/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5226/2014 JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 45,00
TOTAL 45,00 45,00 45,00
SALDO A PAGAR 0,00