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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5239 Data de lançamento: 26/09/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5PCT. PACOTE DE BALÃO, 9FLS. CARTOLINA, 1FL. PAPEL SEDA, 3CX. GIZ DE CERA, 1 COLA, 5MT. FITA MIMOSA, 3 CADERNO, 3 LAPIS PRETO, 2 PINCEL ATOMICO, 3MT. PAPEL PARDO, 1 FITA MADEIRA, 2MT. PAPEL CONTACT, P/ PRIMEIRA INFANCIA MELHOR. 89,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2014 Valor Empenhado referente a: 5PCT. PACOTE DE BALÃO, 9FLS. CARTOLINA, 1FL. PAPEL SEDA, 3CX. GIZ DE CERA, 1 COLA, 5MT. FITA MIMOSA, 3 CADERNO, 3 LAPIS PRETO, 2 PINCEL ATOMICO, 3MT. PAPEL PARDO, 1 FITA MADEIRA, 2MT. PAPEL CONTACT, P/ PRIMEIRA INFANCIA MELHOR. 89,20
30/09/2014 VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 6065113; 89,20
02/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5239/2014 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 89,20
TOTAL 89,20 89,20 89,20
SALDO A PAGAR 0,00