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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DENTAL GORGES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5262 Data de lançamento: 29/09/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA ESF INDÍGENA
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF INDÍGENA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE CONSERTO DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA AREA INDIGENA, 1 TAXA DE LOCOMOÇÃO TECNICA DE CHAPECÓ A IRAI,CFE. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INCENTIVO DE ATENÇÃO BASICA DA POPULAÇÃO INDIGENA DA ALDEIA AEROPORTO IRAI-RS. 355,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2014 Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE CONSERTO DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA AREA INDIGENA, 1 TAXA DE LOCOMOÇÃO TECNICA DE CHAPECÓ A IRAI,CFE. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE INCENTIVO DE ATENÇÃO BASICA DA POPULAÇÃO INDIGENA DA ALDEIA AEROPORTO IRAI-RS. 355,00
30/09/2014 VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 4001; 355,00
02/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5262/2014 DENTAL GORGES LTDA - 1258 355,00
TOTAL 355,00 355,00 355,00
SALDO A PAGAR 0,00