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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5270 Data de lançamento: 30/09/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4 TROCA PNEU DOBLO IVF 5504, 4 BALANCEAMENTO DE RODAS DA DOBLO IVF 5504, 4 MONTAGEM PNEU DOBLO IUX 4216, 4 BALANCEAMENTO DE RODAS DA DOBLO IUX 4216, 4 MONTAGEM PNEU AMBULANCIA ITY 1493, 4 BALANCEAMENTO DE RODAS DA AMBULANCIA ITY 1493 DA SEC. SAUDE. 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2014 Valor Empenhado referente a: 4 TROCA PNEU DOBLO IVF 5504, 4 BALANCEAMENTO DE RODAS DA DOBLO IVF 5504, 4 MONTAGEM PNEU DOBLO IUX 4216, 4 BALANCEAMENTO DE RODAS DA DOBLO IUX 4216, 4 MONTAGEM PNEU AMBULANCIA ITY 1493, 4 BALANCEAMENTO DE RODAS DA AMBULANCIA ITY 1493 DA SEC. SAUDE. 360,00
30/09/2014 VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 3672; 3673; 360,00
03/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5270/2014 ANGELO TISSIANI - ME - 108 360,00
TOTAL 360,00 360,00 360,00
SALDO A PAGAR 0,00