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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5324 Data de lançamento: 01/10/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 804,06LTS. GASOLINA P/ VEICULO DOBLO IUX 4261 E IVF 5504, 460,87LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULO VAN BOXER ISE 3652 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 07/2014 CONTRATO Nº 058/2014. 3.531,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2014 Valor Empenhado referente a: 804,06LTS. GASOLINA P/ VEICULO DOBLO IUX 4261 E IVF 5504, 460,87LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULO VAN BOXER ISE 3652 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 07/2014 CONTRATO Nº 058/2014. 3.531,99
01/10/2014 VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 13371; 13394; 13390; 13364; 13367; 13372; 13379; 13401; 13506; 13490; 13512; 13523; 13505; 13457; 13481; 13488; 13489; 13478; 13477; 13470; 13445; 13462; 13440; 13464; 13446; 13434; 13400; 13388; 3.531,99
06/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5324/2014 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 3.531,99
TOTAL 3.531,99 3.531,99 3.531,99
SALDO A PAGAR 0,00