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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ODIRLEI EDERSON DE MORAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5349 Data de lançamento: 02/10/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PINHAL-RS NO DIA 27/09/2014 PARA LEVAR GRUPO DO SENAR PARA ENCONTRO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010639. 7,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2014 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PINHAL-RS NO DIA 27/09/2014 PARA LEVAR GRUPO DO SENAR PARA ENCONTRO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010639. 7,00
02/10/2014 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - RELATORIO DE DESPESAS NRO. 010639. 7,00
08/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001363 PAGTO. REF. EMPENHO 5349/2014 ODIRLEI EDERSON DE MORAES - 3098 7,00
TOTAL 7,00 7,00 7,00
SALDO A PAGAR 0,00